Книга учета доходов и расходов в 1С 8.2

Категория Помощь

Вопрос к бухгалтерам, работающим в строительстве при УСН и форм. книгу Д и Р автоматическив 1С 8.1. Подскажите, как отразить целевые поступления от дольщиков (на р/с или в кассу), чтобы эти поступления не попадали в графу-Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы..,т.к. доходом является :вознаграждение Заказчика-Застройщика, а сами поступления являются целевым финансированием и идут чисто на строительство и не явл. нашим доходом.?? Вопрос к бухгалтерам, работающим в строительстве при УСН и форм. книгу Д и Р автоматическив 1С 8.1.
Подскажите, как отразить целевые поступления от дольщиков (на р/с или в кассу), чтобы эти поступления не попадали в графу-Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы..,т.к. доходом является :вознаграждение Заказчика-Застройщика, а сами поступления являются целевым финансированием и идут чисто на строительство и не явл. нашим доходом.??

Комментарии  

 
0 #8 oksana 12.06.2013 18:49
На диске ИТС есть рекомендации по переходе с ОСНО на УСН. Для этого надо ввести остатки на 31.12.10 только по налоговому учету и специальным регистрам. Отражение УСН - не принимаются.
Цитировать
 
 
0 #7 aleksand 08.06.2013 11:21
Может но надо супер идеально учет вести документы проводить не чохом в последний день месяца, а по мере их рождения (что на практике почти невозможно) Потом проверять по кросс таблице статусы всех документов.
Цитировать
 
 
0 #6 oksana 27.05.2013 22:31
На линии консультации мне посоветовали провести документы по выплате зарплаты и налогов за декабрь - 31 декабря. Что я и сделала. Описала подробно эту ситуацию, запрос отправили в Москву. Буду ждать ответ. Получается, что программа не может контролировать переходный период с одного налогообложения на другой.
Цитировать
 
 
0 #5 aleksand 26.05.2013 08:34
Как правило КУДиР в 1ске формируется криво. Если документов с косяками немного то добей их в ручную и не парься. Я позавчера только час сидел ошибку выискивал как раз по основным средствам- в итоге вручную добил строку прямо в закрытии месяца и забил
Цитировать
 
 
-1 #4 oksana 21.05.2013 04:18
Здравствуйте, я работаю в программе 8 ред. 2,0. В прошлом году применяли ОСНО, с 01.01.11 перешли на УСН. В учетной политике отметила контроль переходного периода. В расходы встают не только налоги, выплаченные за прошлый год, но и зарплата за декабрь ( при начислении зарплаты за январь) аванс за январь НДФЛ за январь( но ведь налог еще не выплачен). И на линии консультации пока ничего мне сказать не могут, сами еще не разобрались. Если кто уже разобрался, помогите, пожалуйста.
Цитировать
 
 
+5 #3 irina 20.05.2013 04:08
Снова крик души!! Помогите, работаю в 1С:Предприятие 8.2, редакция (2.0.19.12) , применяем УСН. не могу понять, как при формировании книги Учета доходов и расходов вв II разделе отразить поквартальное списание основных средств, приобретенных до перехода на УСН?
И еще, при начисление, а потом выплате з/пл (выгружаем из ЗУПА), после списания с р/с, расходы по з/пл не попадают в книгу Д и Р, как облагаемый расход (гр.7), а налоги попадают. Последовательно сть соблюдена (з/пл, налоги начислены и выплачены).Помо гите, аааа!!
Цитировать
 
 
+1 #2 irina 19.05.2013 21:11
пробовала через статью движения ден.средств, почти все виды движ.пересмотре ла, кроме займов-все попадает в обл.доход., к примеру:прочие поступления по инвестиционной деятельности", но тоже попадает в обл. доход. Странно, неужели не предусмотрены такие поступления, которые не обл. ??
Цитировать
 
 
0 #1 tatjana 19.05.2013 12:40
Ирина, а в 8ке не предусмотрено субконто *Доходы, не принимаемые к НУ*?
в выписке(ПКО) нет возможности это отразить?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить