ВВОД ОСТАТКОВ В ПРОГРАММЕ 1С бухгалтерия 8,2

Категория Помощь

Добрый день У меня в программе 1С Бухгалтерия 8,2 возникла проблема после ввода начальных остатков 41 ого счета...эта номенклатура не хочет включаться в расход в Книгу Доходов и Расходов Может была у кого нибудь такая проблема ? Добрый день У меня в программе 1С Бухгалтерия 8,2 возникла проблема после ввода начальных остатков 41 ого счета...эта номенклатура не хочет включаться в расход в Книгу Доходов и Расходов
Может была у кого нибудь такая проблема ?

Комментарии  

 
0 #4 aleksand 30.05.2013 05:45
Мария,

Вопрос:
N-4356
При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обор оты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю.

Ответ:
Отчет кассовая книга строится строго по данным кассовых документов ПКО, РКО, Авансовый отчет. Сообщение «Обороты по документам и проводкам не совпадают!» выводится, если кроме кассовых документов по 50 счету были проводки, введенные вручную документом «операция». Сообщение формированию отчета не препятствует. Это просто предупреждение, что были ручные операции, при этом отчет по данным кассовых документов нормально сформируется.
С точки зрения бухучета проводка Дт 50.1 Кт 90, конечно, неправильная (счета учета ден. средств обычно корреспондируют со счетами расчетов с контрагентами) , но формированию кассовой книги опять же не мешает.
Цитировать
 
 
+1 #3 marija 26.05.2013 15:52
Добрый вечер, помогите, у нас была реорганизация 15.12.2011, мы поставили 1С:8 бухгалтерия взамен 1С:7, мы вводим остаток по счету 50 касса 14.12.2011, почему кассовая книга начинается с 14.12.2011 (этот день пустой)? следующий день у нас 26.12.2011 и там на начало дня есть наш вводимый остаток, по нашему мнению касса должна начинаться именно с 26.12.2011 и еще программа пишет, что обороты по документам и проводкам за 14.12.2011 не совпадают, что делать с этим?
Цитировать
 
 
0 #2 irina 25.05.2013 15:19
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста.Как ввести остатки по дебету 69.01 (выплачено пособие), так чтобы была аналитика по сотруднику. В 1С:7 к счету 69 было субконто "Сотрудники" , а в 1С:8 такого субконто я не обнаружила.
И еще вопрос, если у нас УСН, каким счетом пользоваться 69.01 или 69.13 ?
Заранее благодарна.
Цитировать
 
 
0 #1 natalja 24.05.2013 02:34
а документы по реализации проводятся? 1)проверьте движение МПЗ по счетам и регистрам, 2) в УСН работают по оплате, возможно, что товары проданы, израсходованы, но не оплачены, тогда система их в расход не включит.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить