Расчет себестоимости готовой продукции в программе 1С Предприятие 8.2.

Категория Помощь

Добрый вечер.Уже который день мучаюсь с расчетом себестоимости готовой продукции.Настроила программу, поставила галочку что организация занимается производством.Указала методы распределения косвенных расходов.В прямых расходах также прописала все необходимое.Последовательность моих действий при формировании готовой продукции.Поступление материалов на склад, затем списание их с 10 на 20 счет в основное производство через документ Требование-накладная. Итого на конец квартала все материалы списаны.Затем формирую документы Отчет производства за смену, указываю в нем вес готовой продукции и в плановую цену- четко цену как в реализации, т.е. оптовую.Затем последовательно делаю закрытие месяцев и расчет налога на прибыль.Но вот незадача. После закрытия месяца, а точнее после закрытия 20,25,26 сч Добрый вечер.

Уже который день мучаюсь с расчетом себестоимости готовой продукции.
Настроила программу, поставила галочку что организация занимается производством.
Указала методы распределения косвенных расходов.
В прямых расходах также прописала все необходимое.

Последовательность моих действий при формировании готовой продукции.
Поступление материалов на склад, затем списание их с 10 на 20 счет в основное производство через документ Требование-накладная. Итого на конец квартала все материалы списаны.
Затем формирую документы Отчет производства за смену, указываю в нем вес готовой продукции и в плановую цену- четко цену как в реализации, т.е. оптовую.
Затем последовательно делаю закрытие месяцев и расчет налога на прибыль.

Но вот незадача. После закрытия месяца, а точнее после закрытия 20,25,26 счетов происходит автоматическая корректировка себестоимости...Причем какие-то позиции очень сильно занижаются, а какие-то наоборот пересчитываются в большую сторону. Из каких соображений программа делает корректировку, я так и не смогла понять. Разные способы были использованы-например ручная корректировка себестоимости в закрытии месяца, в т.ч. и методы "тыка"- меняла методы распределения косвенных расходов- "по выручке", "не распределяются" и иные на выбор.
Также пробовала менять распределение прямых расходов...Меняла плановую цену в Отчете производства за смену-пробовала ставить: оптовую цену (по фактически реализованной, т.е. по цене продажи), также уменьшала плановую цену примерно на 30% и ставила где-то 1 рубль, все без толку.
У меня как была себестоимость готовой продукции 28 млн., так она и осталась. И бороться с этой бедой не знаю как. Чувствую про программа врет или где-то стоит может какая-то маленькая гадкая хитрость в виде галочки, из-за которой ничего не получается. Бесконечные смены настроек не приводят к результату...Пробовала от безысходности делать ручные проводки, чтобы уменьшить себестоимость на 8 млн.-также все тщетно...После закрытия месяцев программа просто не хочет видеть ручные проводки и все равно считает так как ей хочется...

Может есть способ считать себестоимость проще и быстрее?

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и что делал?Любой совет будет очень ценен!!!

Комментарии  

 
0 #15 ludmila 18.06.2013 08:56
если вы точно знаете на какую номенклатурную группу отнести эти услуги, то указывать отдельную номенклатурную группу не стоит. Т.к. при расчете себестоимости эти затраты у вас пойдут отдельной строкой или сторниуются.
Помните, что по одной номенклатурной группе можно выпускать несколько видов продукции.
Цитировать
 
 
0 #14 elena 17.06.2013 00:46
Людмила, просто имеются некоторые услуги, которые я отношу также на 20 счет. например это прокатка из нержавеющих марок сталей. я эту услугу отношу к конкретной марке стали, т.к. данная услуга прямо влияет на себестоимость. так может быть для корректировки себестоимости в меньшую сторону стоит специально сбить номенклатурную группу для достижения желаемой суммы?
Цитировать
 
 
0 #13 ludmila 16.06.2013 08:43
да, скорее всего так.
при закрытии затратых счетов очень важно всю аналитику указывать правильно, иначе затрата разнесется не туда, куда надо.
Цитировать
 
 
0 #12 elena 15.06.2013 07:06
Людмила, так...поняла вас...уже смотрю...а если конечное сальдо по некоторым позициям горит красным, это означает что как раз-таки имеется путаница?
Цитировать
 
 
0 #11 ludmila 12.06.2013 05:06
при расчете себестоимости выпуска 1с корректиует плановую себестоимость продукции, которая у вас указана в документе "Отчет производства за смену" до фактической. Если у вас 25 счет не ведется, а 26 списывается на 90 сразу, то все затраты, которые у вас есть являются прямыми. Даже не надо настраивать методы распределения косвенных расходов.

Посмотрите в отчете "Обороты счета" по счету 20.01 сумму затат, которая накопилась на дебете по каждой оменклатурной группе и сравните с плановой себестоимостью, которая указана в отчете производства за смену.
Возможно вы где-то указали не ту номенклатурную группу в докуменах. Либо (мало вероятно, но мало ли...) в справочнике номенклатуры у вас указана одна номенклатурная группа, а в документе другая.
Цитировать
 
 
+1 #10 ludmila 25.05.2013 21:49
то есть у вас проблемы со списанием со счета 20 на счет 43?
Цитировать
 
 
0 #9 elena 22.05.2013 01:42
Людмила, номенклатурных групп не более 10.подразделени е всего одно - основное. в ОСВ по 20 счету статья затрат не отражается только в документах Отчет производства за смену-там стоят просто стрелочки.
Цитировать
 
 
0 #8 ludmila 20.05.2013 00:01
Elena, сколько подразделений, номенклатурных групп участвует в процессе расчета себестоимости выпуска? Вся ли аналитика заполнена в документах?
Цитировать
 
 
0 #7 elena 19.05.2013 08:44
Людмила, нет, не получается ничего. пробовала менять учетную политику-в декларацию попадают еще большие суммы по себестоимости готовой продукции. и в закрытии месяца происходят корректировки готовой продукции, себестоимость которой в принципе не может превышать 300 тыс. руб., меняется в большую сторону примерно на 1,5 млн. и получаются большие убытки...
Цитировать
 
 
0 #6 elena 16.05.2013 13:07
Елена, к сожалению под рукой нет программы и точно не могу сказать. были нюансы в настройках учетной политики, которые меня смущали. базы распределения общехозяйственн ых расходов я уже пробовала менять, это ни к чему не привело. прямые расходы также пробовала менять и убирать "лишнее". результата нет. в понедельник еще раз просмотрю все настройки и отпишусь...
Цитировать
 
 
0 #5 elena 16.05.2013 03:26
Если проводка идет с 25,26 счетов, то наверное там эта сумма собралась каким-то образом, вот она и распределяется на производство.
Цитировать
 
 
0 #4 elena 15.05.2013 07:56
Что именно вы имеете в виду, говоря об учетной политике? Это же теория и влияет она на бухучет тем, как именно настроена программа, какие базы распределения общепроизводств енных расходов применяются например.
Цитировать
 
 
0 #3 elena 03.05.2013 22:25
Елена, я уже смотрела журнары-одрера и по какому принципу себестоимость продукции, реализованной например по факт. себестоимости в 40 000 руб. , корректируется например на 500 тыс. в большую стоимость, я не понимаю...откуд а собирается эта сумма-не видно.понятно только то, что рисуется проводка закрытием 20,25,26 через закрытие месяца. а может ли учетная политика влиять так на неправильный расчет себестоимости и где можно посмотреть рекомендации именно для этой программы конкретно под нашу деятельность? программиста вызвать не удастся, директор не выделит средств на это дело.
Цитировать
 
 
0 #2 elena 03.05.2013 01:49
Elena, мне кажется вам нужно сформировать журналы-ордера по тем счетам, где "вылазят" корректировки и посмотреть из каких проводок они получаются. В любом случае нужно разбираться с самим документом Корректировка себестоимости и всем что с ним связано, на пару с программистом, и искать ошибку. Это займет время, но после того как все оттестируется, сичтать себестоимоть при помощи документа будет проще чем вручную. По крайней мере, на моем предприятии этот этап делался именно так.
Цитировать
 
 
0 #1 elena 28.04.2013 23:26
Татьяна, нет, не управление предприятием, а обычная версия программы на 5 пользователей. просто 1С предприятие 8.2.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить